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索  引  号:11532329015178442p/2026-00199 公文范围:公开 发布机构:武定县政府办 失效日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:中国共产党武定县委员会宣传部2026年预算公开 发布日期:2026年03月09日

中国共产党武定县委员会宣传部2026年预算公开

中国共产党武定县委员会宣传部2026年预算公开目录


第一部分 中国共产党武定县委员会宣传部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党武定县委员会宣传部2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

2026年部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

2026年部门项目支出绩效目标表

2026年部门政府性基金预算支出预算表

2026年部门政府采购预算表

2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

2026年对下转移支付绩效目标表

2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分  中国共产党武定县委员会宣传部2026年部门预算重点领域财政项目文本公开



中国共产党武定县委员会宣传部2026年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中国共产党武定县委员会宣传部负责组织全县贯彻落实党中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设,督促落实新闻出版、电影业的管理政策,承担县精神文明建设指导委员会的日常工作。按照县委的统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作。负责规划组织全县思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。指导协调县级各新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展。从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作,统筹协调数字新媒体的建设与管理。从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。拟订全县电影业的管理政策并督促落实,负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映等有关工作,指导协调全县性重大电影活动。对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。统筹协调全县对外宣传工作,统筹协调组织开展全县新闻发布工作,指导协调县级各部门和各乡(镇)的新闻发布工作。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。完成州委宣传部和县委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:办公室、理论和政策法规股、新闻宣传教育股、出版(版权)管理股、精神文明建设和文化产业发展社科股、舆情信息股、网络安全和信息化建设股、传媒监管和电影股。

所属单位0个。

)重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神,深入学习践行习近平文化思想及考察云南重要讲话精神,着力深化党的创新理学习和宣传教育,着力提高主流舆论引导能力,着力弘扬和践行社会主义核心价值观,着力繁荣发展文化事业文化产业,着力提升国际传播效能,充分展示全县的知名度和影响力,为全县经济社会高质量发展营造良好舆论氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202512月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17人,其中:行政编制12人,工勤人员编制1事业编制4人。在职实有13人,其中:财政全额保障13人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2964586.87,其中:一般公共预算2964586.87,政府性基金0.00,国有资本经营收益0.00财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00,事业单位经营收入0.00,上级补助收入0.00,附属单位上缴收入0.00,其他收入0.00

与上年对比减少7587.85元,下降0.26%主要原因实有人员较上年减少1人。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2964586.87,其中:本年收入2964586.87,上年结转收入0.00。本年收入中,一般公共预算财政拨款2964586.87,政府性基金预算财政拨款0.00,国有资本经营收益财政拨款0.00

与上年对比减少7587.85元,下降0.26%主要原因是实有人员较上年减少1人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2964586.87财政拨款安排支出2964586.87,其中基本支出2754586.87,与上年对比减少7587.85元,下降0.26%主要原因人员较上年减少1项目支出210000.00,与上年对比无变化

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013301 一般公共服务支出宣传事务行政运行2000667.48,主要用于在职人员的工资福利支出及公用经费支出。

2013302 一般公共服务支出宣传事务一般行政管理事务210000.00元,主要用于开展宣传工作和延安精神研究会工作支出。

2080501 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休159834.60元,主要用于退休人员统筹外养老金的发放。

2080505 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出240012.81元,主要用于在职人员单位缴纳部分的基本养老保险支出。

2080801 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤5343.60元,主要用于遗属补助支出。

2101101 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗72800.80元,主要用于行政人员单位缴纳部分的基本医疗保险支出。

2101102 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗12011.52元,主要用于事业人员单位缴纳部分的基本医疗保险支出。

2101103 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助70760.06元,主要用于在职人员和退休人员集中安排的公务员医疗补助支出。

2101199 卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出5320.00元,主要用于在职人员和退休人员集中安排的大病保险支出以及在职人员的工伤保险支出。

2210201 住房保障支出住房改革支出住房公积金187836.00元,主要用于在职人员单位缴纳部分的住房公积金支出。

)财政专户管理资金支出情况

本部门2026无财政专户管理资金支出,与上年相比无增减变化。

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额33900.00,其中:政府采购货物预算5100.00、政府采购服务预算28800.00、政府采购工程预算0.00

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门2026一般公共预算财政拨款三公经费合计53350.00与上年相比无增减变化,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

部门2026因公出国(境)费预算为0.00与上年相比无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

部门2026年公务接待费预算14550.00与上年相比无增减变化,国内公务接待批次为35次,共计接待221人次

(三)公务用车购置及运行维护费

部门2026年公务用车购置及运行维护费38800.00与上年相比无增减变化。其中:公务用车购置费0.00与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费38800.00与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度,我单位不涉及重点项目预算及绩效目标,在预算执行过程中,我们将不断建立健全相关绩效制度,规范资金和项目管理,充分发挥财政资金使用效益。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指当年从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出预算:是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算:是指部门为完成本部门工作任务和事业发展目标编制的支出预算,是实施全县经济社会宏观管理,保障民生支出,支持全县经济社会发展的重要措施。

4.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购置货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

6.住房公积金:是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体(以下统称单位)及其在职职工缴存的长期住房储金。住房公积金的缴存比例均不得低于职工上一年度月平均工资的5%不高于12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的事业人员岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴等。

7.政府采购预算:是指在部门预算中使用财政性资金和与之配套的单位自筹资金,采购政府集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的项目及资金计划。

8.政府购买服务:是指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2026年机关运行经费安排262894.80元,与上年对比减少17050.50元,下降6.09%,主要原因是工会经费比上年增加499.50元,办公费、差旅费、劳务费、邮电费、其他交通费用合计比上年减少17550.00元。其中:办公费11725.00元,水费1000.00元,电费2500.00元,邮电费13800.00元,差旅费14000.00元,公务接待费14550.00元,劳务费26775.00元,办公设备购置8000.00元,工会经费24944.80元,公务用车运行维护费38800.00元,其他交通费用103200.00元,其他商品和服务支出3600.00元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20251231日,部门资产总额900994.08,其中,流动资产800239.14,固定资产100754.94,对外投资及有价证券0.00,在建工程0.00,无形资产0.00,其他资产0.00。与上年相比,本年资产总额增加21520.00,其中固定资产增加21520.00。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;资产使用收入0.00,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00鉴于截至20251231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为20261月资产月报数。

)政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。


中国共产党武定县委员会宣传部2026预算重点领域财政项目文本公开


我单位2026年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。



附:中国共产党武定县委员会宣传部2026部门预算公开






                    中国共产党武定县委员会宣传部

                             202639



附件【附:中国共产党武定县委员会宣传部2026年部门预算公开表.xls
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